Авансы, выданные поставщикам

Начальные остатки по авансам, выданным поставщикам, оформляются исходящими платежными поручениями, расходными кассовыми ордерами и входящими платежными требованиями с правилом операций "Нач. остатки долг поставщика":

Рис. 10-61 – Начальные остатки по авансам выданным

В поле "Сумма" нужно указать остаток аванса на дату начала работы в программе. Более подробно оформление документов оплаты рассмотрено в главах "Учет кассовых операций" и "Учет банковских операций".

При закрытии документа формируется проводка по счету авансов выданных (60-02"Расчеты по авансам выданным). В качестве корреспондирующего счета используется вспомогательный счет 0 "Вспомогательный (для занесения нач. остатков)", который не имеет субсчетов.